ইউপি ফরম - ”ক”
ইউনিয়ন পরিষদের বার্ষিক বাজেট
২নং দূর্গাপুর(উঃ) ইউনিয়ন পরিষদ (এলজিইডি আইডি ৪১৯৬৭৯৪)
উপজেলাঃ আদর্শ সদর, জেলাঃ কুমিল্লা।
(অর্থ বছরঃ ২০২০-২০২১)
সম্ভাব্য প্রাপ্তি ও আয় |
||||
ক |
খাতের নাম ও বিবরন |
পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (2020-2021) |
চলতি অর্থ বছরের বাজেট ( 2019-2020) |
পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত আয় ব্যয় (2018-2019) |
|
প্রাপ্তি |
|
|
|
1) |
নিজম্ব উৎস (রাজস্ব আদায়) |
|
|
|
ক. |
ইউনিয়ন কর, রেইট ও ফিস (বসত বাড়ী) |
7,50,000/- |
7,000000/- |
7,05531/- |
খ |
7,00000/- |
7,00000/- |
6,88,783/- |
|
গ. |
50,000/- |
1,00000/- |
42,125 |
|
ঘ |
গ্রাম আদালত ফিস |
5000/- |
500/- |
|
ঙ |
বিবিধ (নাগরিক সনদ, প্রত্যয়ন পত্র) |
1,50,0000/-Ô |
1,00000/- |
ÑÑÑ |
|
16,55,000/- |
16,00,500/- |
14,38,439/- |
সম্ভাব্য প্রাপ্তি ও আয় |
||||
নং |
পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (2020-2021) |
|
পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত আয় ব্যয় (2018-2019) |
|
|
|
|
|
|
2) |
সরকারী সূত্রে অনুদান |
|
|
|
|
উন্নয়ন খাতঃ |
|
|
|
|
ক) ১% ভূমি হস্তান্তর কর |
40,000,00/- |
50,000,00/- |
56,25,423/- |
|
খ) এলজিএসপি ০৩, |
30,000,00/- |
35,000,00/- |
40,69,892/- |
|
গ) থোক বরাদ্দ /কর্ম দক্ষতা |
5,00000/- |
7,00000/- |
----- |
|
ঘ) টিআর (নগদ টাকা) |
12,000,00/- |
7,000,00/- |
11,30,662/- |
|
ঙ) কাবিটা |
7,000,00/- |
10,000,00/- |
6,09,595/- |
|
চ) অঃদঃকঃসঃকঃ |
42,000,00/- |
42,000,00/- |
41,64,000/- |
|
ছ) কাবিখা |
7,000,00/- |
5,000,00/- |
6,30,000/- |
|
জ) বিবিধ(এমপি মহোদয় এর টি আর, কাবিখা) |
10,000,00/- |
10,000,00/- |
7,00000/- |
|
(ক+জ) পর্যন্ত মোট= |
1,53,000,00/- |
1,66,000,00/- |
1,69,29,572/- |
3) |
সংস্থাপন বাবদ সরকারী অনুদানঃ |
|
|
|
|
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের সম্মানী ভাতা |
5,72,400/- |
5,72,400/- |
11,07,900/- |
|
খ) কর্মকর্তা কর্মচারীগনের বেতন ও ভাতাদিঃ |
14,51,000/- |
9,48,810/- |
9,50,950/- |
(ক+খ) মোট= |
20,23,400/- |
15,21,210/- |
20,58,850/- |
|
(১+২+৩) সর্বমোট= |
1,89,78,400/- |
1,97,21,710/- |
2,04,26,861/- |
বিঃদ্রঃ করোনা ভাইরাস পরিস্থিতি কারনে ১%,এল.জি,এসপি ও অন্যান্য আয় কম হওয়ার কারনে বাজেট সীমিত আকারে দেখানো হলো।
সম্ভাব্য ব্যয় |
|||||
নং |
খাতের নাম ও বিবরন |
পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (2020-2021) |
চলতি অর্থ বছরের বাজেট ( 2019-2020) |
পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত আয় ব্যয় (2018-2019) |
|
ক) |
রাজস্ব |
|
|
|
|
|
সংস্থাপন ব্যয়ঃ বেতন ভাতাঃ) |
|
|
|
|
|
ক)চেয়ারম্যান ও সদস্যগনের সম্মনী ভাতাঃ(ইউপি অংশ-6,99,600/-) (সরকারী অংশ- 5,72,400/- |
12,72,000/- |
12,72,000/- |
16,50,200/- |
|
|
খ) কর্মকর্তা কর্মচারীগনের বেতনভাতাঃ |
14,51,000/- |
10,26,810/- |
9,50,950/- |
|
|
মোটঃ |
27,23,000/- |
22,98,810/- |
26,01,150/- |
|
|
সংস্থাপন ব্যয়ঃ আনুষাঙ্গিকঃ |
|
|
|
|
|
১। ছাপা ও মনিহারী |
80,000/- |
80,000/- |
76,023/- |
|
|
২। আপ্যায়ন |
1,00000/- |
80,000/- |
91,115/- |
|
|
৩। মালামাল রক্ষনা বেক্ষন |
25,000/- |
20,000/- |
23,600/- |
|
|
৪। রাষ্টীয় উৎসব পালন |
50,000/- |
5,000/- |
|
|
|
৫। বিদ্যুৎ বিল |
7,0000/- |
7,0000/- |
64,053 |
|
|
৬। ডাক ও তার, ইন্টারন্যাট ,পত্রিকা বিল। |
25,000/- |
30,000/- |
13,800/- |
|
|
৭। পরিবহন ও যাতায়াত |
1,00000/- |
60,000/- |
87,175/- |
|
|
৮। আর্থিক সাহায্য/ত্রান/অনুদান |
10,000/- |
10,000/- |
5,000/- |
|
|
৯। ডাটা এন্ট্রি ও কম্পিউটার কম্পোজ। |
60,000/- |
1,00000/- |
54,800/- |
|
|
১০। মাষ্টার রোল কর্মচারীদের বেতন ভাতাঃ |
1,74,000/- |
1,00000/- |
1,32,000/- |
|
|
১১। প্রচার |
5,000/- |
5,000/- |
4,000/- |
|
|
১২। ডিজিটাল উন্নয়ন মেলা |
|
|
14,000/- |
|
|
১৩। স্বাস্থ্য সেবা |
50,000/- |
|
|
|
|
১৪। উন্মুক্ত বাজেট সভা |
25,000/- |
|
23,000/- |
|
|
১৫। ব্যাংক চার্জ |
5,000/- |
|
2,399/- |
|
|
১৬। কর আদায় বাবদ |
1,50,000/- |
1,40,000/- |
1,46,459/- |
|
|
১৭। বিবিধ |
26,400/- |
15,000/- |
6,459 |
|
|
মোটঃ |
9,55,400/- |
7,15,000/- |
7,43,883/- |
|
সম্ভাব্য ব্যয় |
|||||
নং |
খাতের নাম ও বিবরন |
পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (2020-2021) |
চলতি অর্থ বছরের বাজেট ( 2019-2020) |
পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত আয় ব্যয় (2018-2019) |
|
খ) |
রাজস্ব |
|
|
|
|
2. |
উন্নয়নঃ পূর্ত কাজ |
|
|
|
|
|
01 |
যোগাযোগ |
1,00,00000/- |
1,38,00000/- |
98,18,824/- |
|
02 |
স্বাস্থ্য সেবা ,করোনাভাইরাস , ডেঙ্গু প্রতিরোধে। |
5,00000/- |
3,50,000/- |
1,000,00/- |
|
03 |
পানি সরবরাহ |
1,00000/- |
1,00000/- |
|
|
04 |
শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান |
5,00000/- |
4,00000/- |
5,25,000/- |
|
05 |
পয়ঃনিস্কাশন,বজ্য ব্যবস্থ্পনা, খাল সংস্কার |
25,00000- |
11,50,000/- |
44,64,000/- |
|
06 |
মানব সম্পদ উন্নয় |
2,00000/- |
50,000/- |
2,000,00/- |
|
07 |
তথ্য প্রযুক্তি উন্নয়ন |
3,00000/- |
3,00000/- |
2,50,000/- |
|
08 |
অফিস অবকাঠামো রক্ষনা বেক্ষন ও উন্নয়নঃ |
2,00000/- |
2,50,000/- |
1,70,000/- |
|
09 |
বিবিধ |
2,50,000/- |
2,00000/- |
2,000,00/- |
|
|
মোট উন্নয়ন ব্যয়ঃ |
1,50,50,000/- |
1,66,00,000/- |
1,50,27,824/- |
M) |
|
নিরিক্ষা ব্যয়ঃ |
20,000/- |
20000/- |
5000/- |
সমাপনী জের ছাড়া মোট খরচঃ |
1,87,48,400/- |
1,96,33,810/- |
1,90,77,857/- |
||
|
|
সমাপনী জের |
2,30,000/- |
87,900/- |
13,49,004/- |
|
|
সর্ব মোট |
1,89,78,400/- |
1,97,21,710/- |
2,04,26,861/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস